Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
21.03.2017
  СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

         Р Е Ш Е Н И Е       от  17  марта   2017 г.      82    « Об исполнении  бюджета Дмитриевского    сельского поселения Панинского муници-    пального района  за 2016 год»   

 

Во исполнение решения Совета народных депутатов Дмитриевского сельского поселения от 28 декабря 2015 года №  15 «О бюджете Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района на 2016 год » ( в редакции от 22.04.2016г № 40, от 24.10.2016г № 61, от 28 ноября 2016г № 65, от 29.12.2016г № 70)

 Совет народных депутатов решил:

  

 Статья 1.

Принять исполнение бюджета Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района за 2016 год по доходам в сумме 2890611 руб. 50 коп. согласно приложению № 1,  и по расходам в сумме 3059734 руб.18 коп. согласно приложению № 2,3,4.

 

 

  Статья 2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его опубликования.

 

Председатель Совета народных

депутатов Дмитриевского

сельского поселения О.В.Казьмин

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение №1       К решению Совета народных депутатов        Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района        от 17  марта  2017 года  № 82     ИСПОЛНЕНИЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2016 ГОД    
Код бюджетной классификации   Наименование дохода   Уточненный план на  2016 год Исполнено за 2016 год
1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48504,00 48527,61
Акцизы на нефтепродукты Акцизы на нефтепродукты 530700,00 530795,54
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40000,00 40321,47
  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40000,00 40321,47
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 1186200,00 1186451,05
  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   29500,00   29593,12
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1156700,00 1156857,93
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 9400,00 9400,00
              1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий               9400,00               9400,00
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1000,00 1000,00
      1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений       1000,00       1000,00
    2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 1074196,23 1074115,83
    2 02 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   225675,00     225675,00
  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 16033,49 16033,49
        2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты         68900,00         68900,00
2 02 04012 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня           5700,00           5700,00
2 02 04999 10 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 757887,74 757807,34
ИТОГО ДОХОДОВ   2890000,23 2890611,50

 

 

   Приложение № 2      К решению  Совета народных депутатов        Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района       от  17  марта  2017 года  № 82

 

    ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА       ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
       ЗА 2016 ГОД  

 

 

Наименование   ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на  2016 год Исполнено за 2016 год

 

В С Е Г О 914         3157,4 3059,7

 

Администрация Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области       914               3157,4       3059,7

 

Общегосударственные вопросы 914 01 

 

    2039,3 1941,6

 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

   

  914

01

00

15 0 00 00000

      2039,3     1941,6

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

 

 

914

01

00

15 4 00 00000

      2039,3     1941,6

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

   

 

914

01

02

15 4 00 00000

        674,0       646,5

 

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

 

 

 

 

914

01

02

15 4 01 00000

          674,0         646,5

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

         

 

 

914

01

02

15 4 01 92010

100

              674,0               646,5

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

 

 

 

    914

 

 

01

 

 

04

 

 

15 4 00 00000

 

              1346,6        

 

  1276,4  

 

Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

       

 

    914

01

04

15 4 02 00000

 

              1346,6               1276,4

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

914

 

 

 

 

 

 

 

01

   

 

 

 

 

 

04

 

 

   

 

 

 

15 4 02 92010

   

 

 

 

 

 

100

              836,0               765,8  

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

 

 

 

 

 

01

   

 

 

 

04

15 4 02 92010 200           460,1 460,1 15

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

 

 

 

01

 

 

 

04

15 4 02 92010

800

      50,5     50,5

 

Другие общегосударственные вопросы

914 01 13     18,7 18,7

 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914 01 13 15 0 00 00000       18,7     18,7

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914 01 13 15 4 00 00000       18,7     18,7

 

Основное мероприятие: «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914 01 13 15 4 05 00000         13,0       13,0

 

Мероприятия по передаче полномочий  бюджету   муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

 

  914

 

  01

 

  13

 

 

15 4 05 92010

 

 

500
      13,0         13,0

 

Основное мероприятие: «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» 914 01 13 15 4 07 20570 200           5,7           5,7

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 15 4 07 20570 200           5,7             5,7

 

Национальная оборона 914 02       68,9 68,9

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   914 02 03       68,9   68,9

 

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

    914 02 03 39 0 00 00000       68,9     68,9

 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

 

 

914

02

03

39 3 00 00000

      68,9     68,9

 

Основное мероприятие:  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

   

 

 

914

02

03

39 3 01 00000

      68,9     68,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

         

 

914

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

39 3 01 51180

 

 

 

 

 

 

100

            62,3             62,3

 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

      914
     

 

    02
     

 

  03
   

 

    39 3 01 51180

 

 

 

 

200

            6,6             6,6

 

Национальная экономика 914 04       313,0 313,0

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   914 04 09       313,0   313,0

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

914 04 09 24 0 00 00000       313,0     313,0

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914 04 09

 24 2 00 00000

  313,0 313,0

 

Основное мероприятие:  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914 04 09

24 2 01 00000

        313,0       313,0

 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914 04 09

24 2 01 90030

200           313,0           313,0

 

Жилищно-коммунальное хозяйство   914 05         141,6   141,6

 

Благоустройство

914 05 03     141,6 141,6

 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914 05 03 05 0 00 00000           141,6         141,6

 

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914 05 03 05 3 00 00000       141,6     141,6

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

        115,1         115,1

 

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

      914       05       03

 

 

 

05 3 01 90060

 

 

  200
          97,3           97,3

 

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

      914       05       03

05 3 01 S8670

200           1,8           1,8

 

Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

      914       05       03

05 3 01 78670

200           16,0           16,0

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

      914       05       03

 

 

 

05 3 04 00000

        25,1       25,1

 

Расходы на обеспечение мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше

перечисленным  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914 05 03

05 3 04 90090

200               25,1               25,1

 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914 05 03 15 0 00 00000       1,4     1,4

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914 05 03 15 4 00 00000       1,4     1,4

 

Основное мероприятие: «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»

914 05 03

15 4 06 00000

          1,4         1,4

 

Расходы на обеспечение мероприятия по организации общественных работ по благоустройству территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

          914           05           03

 

 

 

 

 

15 4 06 78430

          200               1,4               1,4

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   914 08         584,4   584,4

 

Культура

914 08 01  

 

584,4 584,4

 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма

914 08 01 11 0 00 0000

 

  584,4   584,4

 

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914 08 01 11 1 00 00000         413,5       413,5

 

Основное мероприятие:

 « Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914 08 01

11 1 01 00000

          413,5         413,5

 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры- клубов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914 08 01 11 1 01 00590 200           310,8           310,8

 

Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

914 08 01 11 1 01 90160 500         102,7         102,7

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»

914 08 01 11 2 00 0000       170,9     170,9

 

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – библиотек»

914 08 01

11 2 01 00000

          170,9         170,9

 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры- библиотек (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

     

 

  914
       

 

08
       

 

01
     

 

  11 2 01 00590
     

 

  200
          1,4           1,4

 

 Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

   

 

  914
 

 

  08
   

 

  01
   

 

  11 2 01 90170
   

 

  500
        169,5         169,5

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914 10         10,2   10,2

 

Пенсионное обеспечение

914 10 01    

  10,2

10,2

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914 10 01 03 0 00 00000     10,2   10,2

 

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914 10 01 03 1 00 00000       10,2     10,2

 

Основное мероприятие: «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

914 10 01 03 1 01 00000           10,2         10,2

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

         

914

          10           01           03 1 01 90010           300           10,2           10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3      К решению  Совета народных депутатов        Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района      от  17  марта  2017 года  № 82  
ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   ПО РАЗДЕЛАМ , ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

   ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  НА 2016 ГОД

     

 

 

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на  2016 год Исполнено за 2016 год

 

В С Е Г О         3157,4 3059,7

 

Администрация Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области               3157,4       3059,7

 

Общегосударственные вопросы 01 

 

    2039,3 1941,6

 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

      2039,3     1941,6

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01 00 15 4 00 00000       2039,3     1941,6

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

15 4 00 00000

        674,0       646,5

 

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

01 02 15 4 01 00000           674,0         646,5

 

 Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 15 4 01 92010 100                         674,0                         646,5

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

        01
   

 

    04
   

 

    15 4 00 00000
                1346,6               1276,4

 

Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

              01               04               15 4 01 00000                 1346,6               1276,4

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

                     

04

         

 

 

 

 

15 4 01 92010

             

 

 

100

                      836,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765,8

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

 

01

   

 

    04

15 4 01 92010

200

            460,1

460,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

15 4 01 92010

800

        50,5         50,5

 

Другие общегосударственные вопросы

01 13     18,7 18,7

 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01 13 15 0 00 00000       18,7     18,7

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01 13 15 4 00 00000       18,7     18,7

 

Основное мероприятие: «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

 

 

  01

 

 

13

 

  15 4 01 00000
          13,0         13,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

        01  

 

    13

 

      15 4 01 92010
 

 

    500
 

 

 

  13,0

 
      13,0

 

Основное мероприятие: «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» 01 13 15 4 07 20570 200           5,7           5,7

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 4 07 20570 200           5,7             5,7

 

Национальная оборона 02       68,9 68,9

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03       68,9   68,9

 

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

    02     03     39 0 00 00000       68,9     68,9

 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02 03 39 3 00 00000       68,9     68,9

 

Основное мероприятие:  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02 03 39 3 01 00000           68,9         68,9

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

                  02                   03                   39 3 01 51180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

                      62,3                       62,3

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

      02

 

        03

 

        39 3 01 51180

 

 

 

 

 

200

            6,6             6,6

 

Национальная экономика 04       313,0 313,0

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09       313,0   313,0

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

04 09 24 0 00 00000       313,0     313,0

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 2 00 00000

  313,0 313,0

 

Основное мероприятие:  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04 09

24 2 01 00000

        313,0       313,0

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09

24 2 01 90030

200           313,0           313,0

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05         141,6   141,6

 

Благоустройство

05 03     141,6 141,6

 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05 03 05 0 00 00000           141,6         141,6

 

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 03 05 3 00 00000       141,6     141,6

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

 

        115,1         115,1

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

        05
          03

 

 

 

 

 

05 3 01 90060

            200             97,3             97,3

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03

05 3 01 S8670

200           1,8           1,8

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

      05
 

 

      03

05 3 01 78670

   

 

    200
          16,0           16,0

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 03

05 3 04 00000

        25,1       25,1

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03

05 3 04 90090

200               25,1               25,1

 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

05 03 15 0 00 00000       1,4     1,4

 

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

05 03 15 4 00 00000       1,4     1,4

 

Основное мероприятие: «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»

05 03

15 4 04 00000

          1,4         1,4

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

            05             03

 

 

 

 

 

 

15 4 04 78430

            200               1,4               1,4

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         584,4   584,4

 

Культура

08 01  

 

584,4 584,4

 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08 01 11 0 00 0000

 

  584,4   584,4

 

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08 01 11 1 00 00000         413,5       413,5

 

Основное мероприятие: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08 01

11 1 01 00000

       

   413,5

      413,5

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 11 1 01 00590 200             310,8             310,8

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

08 01 11 1 01 90160 500         102,7         102,7

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»

08 01 11 2 00 0000       170,9     170,9

 

Основное мероприятие: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – библиотек»

08 01

11 2 01 00000

          170,9         170,9

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 11 2 01 00590 200             1,4             1,4

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

      08

 

      01

 

      11 2 01 90170
 

 

    500
        169,5         169,5

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10         10,2   10,2

 

Пенсионное обеспечение

10 01    

  10,2

10,2

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10 01 03 0 00 00000     10,2   10,2

 

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10 01 03 1 00 00000       10,2     10,2

 

Основное мероприятие: «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

10 01 03 1 01 00000           10,2         10,2

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10           01           03 1 01 90010           300           10,2           10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4      К решению  Совета народных депутатов        Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района              от  17  марта  2017 года  № 82

 

 

      Исполнение  бюджетных ассигнований по целевым статьям

( муниципальным программам ), группам видов расходов,

      разделам, подразделам классификации расходов бюджета

Дмитриевского  сельского поселения Панинского муниципального района

   за 2016 год

 

 
п/п Наименование     ЦСР ВР Рз   ПР Уточненный план на  2016 год Исполнено за 2016 год

 

  В С Е Г О         3157,4 3059,7

 

  Администрация Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области             3157,4     3059,7

 

  1. Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан  »

03 0 00 00000

        10,2   10,2

 

    1.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

 

 

 

    10,2     10,2

 

 

Основное мероприятие: «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных  служащих  поселения»

03 1 01 00000   10 01         10,2         10,2

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010 300 10 01           10,2           10,2

 

        2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »

05 0 00 00000

 

 

 

        140,2         140,2

 

2.1.   Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

           

 

  Основное мероприятие:  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

 

 

 

 

04

 

 

 

12

         

 

  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

05 1 01 90040

 

 

 

 

200

 

 

 

 

04

 

 

 

 

12

           

 

2.3. Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» 05 3 00 00000       140,2 140,2

 

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05 3 01 00000  

05

03     115,1     115,1

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

   

 

  05 3 01 90060
   

 

  200

 

 

 

 

05

   

 

  03
        97,3         97,3

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 S8670

200

05

03           1,8           1,8

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 78670

200

05

03           16,0           16,0

 

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»

05 3 04 00000  

05

03     25,1     25,1

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090 200

05

03           25,1           25,1

 

          3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »      

 

10 0 00 00000
                         

 

      3.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 00 00000

                 

 

 

Основное мероприятие:  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

 

 

 

 

10 1 01 00000

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

09

                   

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

10 1 01 90110

 

 

 

 

200

 

 

 

 

03

 

 

 

 

09

                   

 

  4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

11 0 00 00000

        584,4   584,4

 

    4.1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»    

11 1 00 00000

          413,5     413,5

 

 

Основное мероприятие :  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

 

 

 

11 1 01 00000

 

 

 

 

08

 

 

 

01

      413,5       413,5

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

11 1 01 00590

 

 

 

 

200

 

 

 

 

08

 

 

 

 

01

        310,8         310,8

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

 

 

11 1 01 90160

 

 

 

500

 

 

 

08

 

 

 

 01

        102,7         102,7

 

  4.2. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела» »   11 2 00 00000         170,9   170,9

 

 

Основное мероприятие:   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – библиотек»

 

 

 

11 2 01 00000

 

 

 

 

08

 

 

 

01

      170,9       170,9

 

 

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

11 2 01 00590

 

 

 

 

200

 

 

 

 

08

 

 

 

 

01

        1,4         1,4

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

 

 

11 2 01 90170

 

 

 

500

 

 

 

08

 

 

 

01

      169,5       169,5

 

    5.

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта » 

13 0 00 00000

 

 

 

     

 

    5.1.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

13 1 00 00000

 

 

 

     

 

  Основное мероприятие: «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

200

11

 

 

 

 

 

02

         

 

  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

 

13 1 01 90130

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

02

             

 

    6. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика » 15 0 00 00000           2040,7     1943,0

 

  6.1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

15 4 00 00000

 

 

 

    2040,7     1943,0

 

 

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

15 4 01 00000

 

01

 

 

 

 

02

        674,0         646,5

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 4 01 92010

100

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

                    674,0                     646,5

 

 

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 4 01 00000

  01

 

 

 

 

 

 

04

            1346,6             1276,4

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 4 01 92010

                    100                     01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

                    836,0                     765,8

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 4 01 92010

200 01

 

 

 

 

 

04

          460,1           460,1

 

 

 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 4 01 92010 800 01

 

 

 

 

04

        50,5         50,5

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 4 01 00000   01

 

 

 

 

13

13,0

13,0

 
 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

 

 

  15 4 01 92010
 

 

  500
 

 

  01

 

 

 

 

13

 

 

13,0

 

 

13,0

 
  Основное мероприятие: «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения» 15 4 04 00000   05

 

 

 

03

1,4

1,4

 
  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

 

    15 4 04 78430
   

 

 

200

 

 

    05

 

 

 

 

 

03

1,4

1,4

  Основное мероприятие: «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» 15 4 07 20570 200 01

 

 

 

 

 

13

5,7

5,7

 
  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 4 07 20570 200 01

 

 

 

 

 

13

5,7

5,7

 
  7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  »            313,0   313,0

 

7.1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство»    24 2 00 00000         313,0   313,0

 

  Основное мероприятие:  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 2 01 00000

 

04

 

 

 

09

      313,0       313,0

 

  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 

 

 

 

 

24 2 01 90030

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

09

          313,0           313,0

 

  8. Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами »

39 0 00 00000

        68,9   68,9

 

    8.1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий»  39 3 00 00000           68,9     68,9

 

 

Основное мероприятие : «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 3 01 00000

 

02

 

    

 

03

      68,9       68,9

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 

 

 

 

 

 

 

39 3 01 51180

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

02

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

03

                    62,3                     62,3

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

39 3 01 51180 200 02

 

 

 

 

 

03

          6,6           6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии  по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета Дмитриевского сельского поселения  за 2016 год.

 

Проверка годового отчета об исполнении бюджета  Дмитриевского сельского поселения.

 

Настоящее Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе годовой бюджетной отчетности, предоставленной администрацией Дмитриевского сельского поселения, сформировано по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год.      Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения, включая бюджетную отчетность, составленную в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности, об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28. 12.2010 №191н, (далее - Инструкция 191н).

I. Бюджетная отчетность администрации  Дмитриевского  сельского поселения   за 2016 г .

Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности несут должностные лица:

- глава  Дмитриевского сельского поселения     Казьмин О.В. - главный бухгалтер   Громак  Т.В.      Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение и оценку: - полноты годовой бюджетной отчетности и ее соответствия установленным формам; - соответствия показателей форм бюджетной отчетности данным Главной книги (выборочно); - форм бюджетной отчетности финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных получателей бюджетных средств, в части соблюдения корректности консолидации отчетности и соотношений между формами отчетности.           Бюджетная отчетность за 2016 год, предоставленная в  ревизионную комиссию Совета народных депутатов Дмитриевского сельского поселения Панинского муниципального района  на бумажном носителе,  соответствует требованиям Инструкции 191н. (факты неполноты бюджетной отчетности не установлены).  Показатели представленных форм взаимоувязаны.  

II. Годовой   отчет   об  исполнении  бюджета  Дмитриевского  сельского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области .

 

Бюджет Дмитриевского сельского поселения  принят  в соответствии с Уставом поселения  и принят  решением Совета депутатов от 06.03.2015 г. № 147 Бюджет принимался решением Совета  народных депутатов  Дмитриевского сельского поселения. Составление, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения  осуществляется органами местного самоуправления  с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии  с нормативными актами Дмитриевского сельского поселения. Основные направления бюджетной политики  Дмитриевского  сельского поселения  содержат краткий анализ структуры доходов и расходов бюджета поселения в текущем финансовом  году. Обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета, принимаемых обязательств, в предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу, с учетом прогнозов и программ социально-экономического развития поселения.  Исполнение  бюджета   Дмитриевского сельского поселения  по доходам в 2016 году составило 2890,6 тыс. рублей , в том числе  от налоговых  доходов 1816,5  тыс. рублей,   дотаций на выравнивание 225,7 тыс. рублей, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 757,8 тыс. рублей, межбюджетные субсидии  16,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5,7 тыс. рублей , субвенции  на содержание воинского учета  поселения  68,9   тыс. рублей. По расходам в сумме 3059,7 тыс. рублей. 

Анализ исполнения доходной части  бюджета   Дмитриевского сельского  

     поселения.

Согласно предоставленному отчету об исполнении бюджета за 2016 год доходная часть бюджета исполнена в сумме 2890,6 тыс. руб. или 100,02 % от плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1816,5 тыс.рублей и безвозмездные поступления  1074,1 тыс. рублей.

Исполнение по налоговым доходам: Основным доходным источником средств  Дмитриевского сельского поселения является земельный налог, который  исполнен в 2016 году в сумме 1156,9  тыс. рублей,  что составило 100,02%  к уточненным плановым показателям    Налог на доходы  физических лиц поступил в бюджет   Дмитриевского поселения   в 2016  году в сумме 48,5 тыс. рублей, на 28,9 тыс. руб.  больше,  чем в 2015 году. Это произошло за счет того , что при закрытии ИП Воропаев Л.П. в 2014 году уплатил подоходный налог, а в 2015 году ему возместили  назад 26,3 тыс. рублей. Доходы  от налога на имущество получены в сумме 29,6 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом  произошло незначительное  увеличение   суммы налога – на 0,7 тыс. руб. в связи с отработкой недоимки. В поселении  в 2016 году проводилась работа по идентификации сведений по учету объектов недвижимости , которая позволит производить наиболее полный учет объектов недвижимости и земельных участков  находящийся на территории поселения. Для обеспечения полноты учета налогоплательщиков так же проводилась работа органами местного самоуправления  по выявлению собственников имущества и земельных участков, не оформивших имущественные права в установленном порядке, а также разъяснительной работы с физическими лицами, которые являются потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц.  Сумма единого сельскохозяйственного налога за 2016 год составила 40,3 тыс. руб., что на 33,3тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Это произошло из-за того, что КФХ  Воробьева В.С. платил налог по ОКАТО Ивановского сельского поселения и 2016 году налог был возвращен. Сумма государственной пошлины уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 6,4 тыс. руб. и составила 9,4 тыс. руб. Снижение поступления суммы государственной пошлины произошло за счет того, что в 2012 году произошла регистрация земельных паев основной массы физических лиц в органах Росреестра, а в 2016 году уже мало кто обращался за выдачей доверенностей. Исполнение по неналоговым доходам:  В 2016 году в доход поселения поступили штрафные санкции в сумме 1,0 тыс. руб., за нарушение законодательства об административных правонарушениях.  Безвозмездные поступления - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности при плановых назначениях исполнены  в полном объеме  и  строго по назначению  и составили  в 2016 году  1074,1 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета Дмитриевского сельского поселения удельный вес собственных (налоговых и неналоговых)  доходов составил  62,8 % .

   Исполнение бюджета  Дмитриевского сельского поселения

в 2016 году по расходным обязательствам

 

Формирование расходной части бюджета поселения в 2016 году  производилось в соответствии с  бюджетным законодательством  РФ, которые  составили  в сумме 3059,7 тыс. рублей  или 96,9 % от  уточненных  годовых назначений.  Экономия составила  97,7 тыс. руб. по фонду заработной платы муниципальных служащих. Основные  расходы  бюджета направлены на  исполнение  своих  полномочий  органами местного самоуправления. 

При проверке  по состоянию на 01.01.2017 года  в бюджете  Дмитриевского сельского поселения  муниципальный долг отсутствует, следует отметить, что администрацией проводится  работа  по недопущению кредиторской задолженности..

Исполнение бюджета осуществлялось на основе бюджетной росписи по расходам бюджета, установленной ст.ст. 217, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Необходимо отметить, что утверждение бюджетной росписи по расходам бюджета  обеспечено в срок, установленный ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Вопросы оплаты труда работников администрации и организаций бюджетной сферы производятся на основании принятых нормативно-правовых актов, в соответствии с действующим  законодательством на основании утвержденных штатных расписаний.

  В бюджете  Дмитриевского сельского поселения  на 2016 год  расходная часть предусмотрена  в сумме 3059734,18 рублей  Расходы поселения следующие:   ст. 211 «Оплата труда» –  1 132 603,00 рублей ст. 213 «Начисления на заработную плату» –  342 046,13 рублей ст. 221 «Услуги связи» –  48 043,89 рублей ст. 222 «Транспортные услуги»– 2 800,00 рублей ст. 223 «Коммунальные услуги» всего  259 017,76 рублей в том числе:   электроэнергия  154 802,93 рублей   оплата труда истопника СДК- 40 622,40 рублей   отопление администрации – 63 592,43рублей ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего  467 507,86 рублей в том числе :  оплата труда уборщицы – 23 436,00  рублей оплата труда рабочего по уборке территории поселения ( софинансирование  с   центром занятости)  – 1 412,34 рублей оплата труда рабочего по уборке территории поселения – 426,52 рублей приобретение щебня для ремонта дорог – 267 977 рублей заправка картриджа  – 3 000,00 рублей расчистка дорог от снега – 45 000,00 рублей выравнивание дорог - -24 700,00 рублей оплата по договору гражданско-правового характера по уходу за автомобилем – 101 556,00 рублей  ст. 226 «Прочие работы ,  услуги»  всего 110 229,57 рублей в том числе:  банковские услуги – 2 688,43 рублей приобретение баннера для «Рождественского Гуся» - 1 800,00 рублей курсы по охране труда - -1 500,00 рублей объявление в газету – 2 000,00 рублей подписка - 2 624,00 рублей медицинские услуги 1 988,00 рублей страхование автомобиля – 4 075,63 рублей установка программ, тестирование и сопровождение ЭВМ – 19 190,07 рублей типографские бланки – 1 428,00 рублей оплата по договорам гражданско-правового характера- 72 935,44 рублей ст.263 «Социальное обеспечение» доплата к пенсии – 10 178,60 рублей ст. 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской    Федерации» –  285 232,15 рублей   трансферты культуре – 272 232,15 рублей трансферты по закупкам – 13 000,00 рублей ст. 290 « Прочие расходы» - 50 511,97 рублей   налог на имущество  - 21 698,00 рублей земельный налог – 27 600,00 рублей  уплата членских взносов в ассоциацию – 1 201,50 рублей уплата пеней – 12,47 рублей ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств»- 224 111,00 рублей приобретение постамента – 99 900,00 рублей приобретение бюста - -99 900,00 рублей приобретение павильона « Рождественский Гусь» - 24 311,00 рублей ст. 340 « Увеличение стоимости материальных запасов»  всего – 127 452,25 рублей в том числе:  ГСМ – 70 574,88 рублей уголь -  18 000,00 рублей канцелярские и хозяйственные товары -  9 885,53 рублей запчасти для автомобиля ( летняя резина и запчасти) – 17 150,00 рублей лампы для уличного освещения – 7 841,84 рублей таблички на здание администрации, библиотек и клуба – 4 000,00        Выводы и предложения:      Ревизионная комиссия Дмитриевского сельского поселения считает, что  проведенный анализ исполнения бюджета  Дмитриевского сельского поселения  за 2016 год представляет основания для выражения независимого мнения о его достоверности и соответствия порядку ведения бюджетного учета исполнения бюджета законодательству РФ. В целом работу администрации по исполнению бюджета   Дмитриевского сельского поселения  можно признать удовлетворительной. По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  Дмитриевского сельского поселения  за 2016 год рекомендовано: 1. Главе администрации и главному бухгалтеру поселения  в целях увеличения доходов местного бюджета, а также организации контроля начисления и поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц необходимо предусмотреть: -  для обеспечения полноты учета налогоплательщиков представляется целесообразным проведение работы по выявлению собственников имущества и земельных участков, не оформивших имущественные права в установленном порядке, а также разъяснительной работы с физическими лицами, которые являются потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц. 

- в целях сокращения и ликвидации недоимки, рекомендуется создание координационной комиссии с участием работников администрации, финансовых и налоговых органов и других заинтересованных структур.

 

 

 

Председатель ревизионной

комиссии  Совета народных депутатов

Дмитриевского  сельского поселения   М.Г.Чернышева    

    -анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;     -разработка мер по недопущению недоимки в местный бюджет по местным налогам, а также другим закрепленным доходным источникам;    

 

Поделиться:
Дата создания: 21.03.2017 09:50
Дата последнего изменения: 21.03.2017 09:50